| 
    
        
     
     | 
    
  | 
Незавершенное производство в УПП (РАУЗ) | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:31 
 | 
         
        Доброго всем! Я снова со своей проблемой... :(
 
        Помогите разобраться, как организовать незавершеннку в УПП (РАУЗ). Фирма наша предоставляет услуги - ремонт помещений и так далее. Иногда работы начинаются в одном месяце, а заканчиваются в другом. Как это отразить в программе, чтобы при расчете себестоимости счет 20 не закрывался полностью?! Спасайте, бьюсь уже давно над этой проблемой. :(  | 
|||
| 
    1
    
        neckto    
     07.07.15 
            ✎
    08:32 
 | 
         
        Заказы     
         | 
|||
| 
    2
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:32 
 | 
         
        Документ Инвентаризация НЗП для кого придумали?     
         | 
|||
| 
    3
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:33 
 | 
         
        (2) В РАУЗ не используется этот документ. Или я ошибаюсь?!     
         | 
|||
| 
    4
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:33 
 | 
         
        (3) Давное?     
         | 
|||
| 
    5
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:33 
 | 
         
        (1) Заказы... А подробности можно? Я туплю с утра, видимо.     
         | 
|||
| 
    6
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:35 
 | 
         
        (4) Используется?! Хорошо. В какой момент его применяют? Перед расчетом себестоимости?     
         | 
|||
| 
    7
    
        neckto    
     07.07.15 
            ✎
    08:35 
 | 
         
        (5) Отражаем затраты в разрезе Заказов. Заказ завершен-отражаем выпуск по Заказу, затраты списываются с 20го счета.     
         | 
|||
| 
    8
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:37 
 | 
         
        (7) А можно цепочку документов?     
         | 
|||
| 
    9
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:38 
 | 
         
        (6) А может, тебе для начала теорию почитать? Там, например, курсы Фарита?     
         | 
|||
| 
    10
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:39 
 | 
         
        (9) Насипова? У меня куплен большой курс по УПП. НО! Пока его просмотришь и разгребешь - забудешь с чего начал.     
         | 
|||
| 
    11
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:40 
 | 
         
        (10) Тогда, может, УПП не твоё?     
         | 
|||
| 
    12
    
        neckto    
     07.07.15 
            ✎
    08:41 
 | 
         
        (8) Заказ покупателя->Первичные документы по отражению затрат, в налитике заказов подтягиваем Заказ покупателя->Отчет производства за смену по завершенным заказам.     
         | 
|||
| 
    13
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:42 
 | 
         
        (11) :) Спасибо за тактичность.     
         | 
|||
| 
    14
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:44 
 | 
         
        (12) получается, что пока я не сделала "Отчет производства за смену" - заказ считается "не закрытым"?     
         | 
|||
| 
    15
    
        шаэс    
     07.07.15 
            ✎
    08:45 
 | 
         
        (6) иногда (когда не хочется углубляться в курсы) полезно читать справку к документу.
 
        а вообще - или по-заказная система, или дробите НГ  | 
|||
| 
    16
    
        neckto    
     07.07.15 
            ✎
    08:45 
 | 
         
        (14) Пока Отчет производства не введен, затраты по Заказу остаются в НЗП. Заказ покупателя закрывается реализацией.     
         | 
|||
| 
    17
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    08:49 
 | 
         
        (16) Хорошо. Сейчас ситуация такая, что "Отчет производства за смену" - у нас не используется. Совсем. Реализацию я отменяю. Перепровожу "Расчет себестоимости" - счет 20 закрылся в 0! А ведь должна была остаться незавершенка.
 
        Что же я не учла?!  | 
|||
| 
    18
    
        floody    
     07.07.15 
            ✎
    08:52 
 | 
         
        (17) Если не ввели инвентаризацию НЗП либо не используется позаказный учет затрат => ничего не должно было остаться..     
         | 
|||
| 
    19
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:54 
 | 
         
        ОПзС не используется? 
 
        А чем тогда на 20 отражаете?  | 
|||
| 
    20
    
        floody    
     07.07.15 
            ✎
    08:56 
 | 
         
        актом вестимо, услуги же     
         | 
|||
| 
    21
    
        Фрэнки    
     07.07.15 
            ✎
    08:56 
 | 
         
        (17) тут уже сказано было в (15). ИЛИ ... ИЛИ ...
 
        Будете работать по НГ на каждый заказ/договор/проект (как там у вас это обзывают менеджеры?) То завершение по каждой НГ будет давать Реализация с выбранной номенклатурой и НГ  | 
|||
| 
    22
    
        ДенисЧ    
     07.07.15 
            ✎
    08:58 
 | 
         
        (20) А что, в акте заказов нет?     
         | 
|||
| 
    23
    
        floody    
     07.07.15 
            ✎
    09:00 
 | 
         
        (22) есть, но затраты похоже отражаются не по заказно     
         | 
|||
| 
    24
    
        Фрэнки    
     07.07.15 
            ✎
    09:04 
 | 
         
        Очень похоже, что у них (бухов) возникла иллюзия, что всемогущий РАУЗ будет _распределять_ ПРЯМЫЕ затраты и оставлять их частично на НЗП, а что-то закрывать.     
         | 
|||
| 
    25
    
        Фрэнки    
     07.07.15 
            ✎
    09:05 
 | 
         
        Но если затраты "прямые", то и выбирать нужно аналитику прямо в том документе, в котором регистрируется затрата.     
         | 
|||
| 
    26
    
        Serg_1960    
     07.07.15 
            ✎
    09:23 
 | 
         
        (8) "А можно цепочку документов" - можно. В самом простом случае это:
 
        Заказ покупателя --> Заказ на производство --> Требование-накладная --> Отчет производства за смену --> Реализация товаров и услуг. Ну и настройки конфигурации соответствующие... Что, сложно? Добро пожаловать в УПП :)  | 
|||
| 
    27
    
        Uragan_a    
     07.07.15 
            ✎
    09:32 
 | 
         
        А ведение затрат по проектам не то?     
         | 
|||
| 
    28
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    09:38 
 | 
         
        (26) Спасибо. :) Мучаю тестовую базу.     
         | 
|||
| 
    29
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    09:38 
 | 
         
        (27) Как-то сразу не прижилось. Почему - не знаю. Меня тут еще не было.     
         | 
|||
| 
    30
    
        Traker    
     07.07.15 
            ✎
    09:44 
 | 
         
        По заказный учет  или наработку можно использовать.     
         | 
|||
| 
    31
    
        Traker    
     07.07.15 
            ✎
    09:49 
 | 
         
        И в настройках параметров учета > Способы распределения затрат > Изменять способы распределения затрат, флаг должен быть установлен, иначе не зафиксируется НЗП.     
         | 
|||
| 
    32
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    09:51 
 | 
         
        (31) флаг не был установлен. :(     
         | 
|||
| 
    33
    
        Traker    
     07.07.15 
            ✎
    09:53 
 | 
         
        Если флаг не установлен, то при распределении затрат не участвует раздел "затраты на выпуск", сразу проходит "Затраты" > "Выпуск">"МПЗ".     
         | 
|||
| 
    34
    
        Traker    
     07.07.15 
            ✎
    09:55 
 | 
         
        В таком случае, незавершенку можно зафиксировать только в разрезе подразделений и номенклатурных групп по указанному проценту.     
         | 
|||
| 
    35
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    10:26 
 | 
         
        Засада с документом "Отчет производства за смену". Не проводит его, пишет "Документом отражается выпуск услуг, установите использование направления выпуска!". Устанавливаю в номенклатуре направление выпуска, но при записи этот реквизит просто обнуляется и все. :( Что это?!     
         | 
|||
| 
    36
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    11:06 
 | 
         
        Интересно, а в документе "Расчет себестоимости" ничего трогать не надо? В нем присутствуют настройки закрытия месяца. Может они как-то влияют?!
 
        Ибо, ничего не поменялось - 20 закрывается и все тут. :(  | 
|||
| 
    37
    
        Фрэнки    
     07.07.15 
            ✎
    11:08 
 | 
         
        (36) в тестовой? пытаетесь настроить по заказам, как в (26)?     
         | 
|||
| 
    38
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    11:09 
 | 
         
        (37) да.     
         | 
|||
| 
    39
    
        floody    
     07.07.15 
            ✎
    12:16 
 | 
         
        (38) Зачем вам опзс? АоПУ ведь есть для услуг.     
         | 
|||
| 
    40
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    13:15 
 | 
         
        (39) А можно аббревиатуры расшифровать?! :)     
         | 
|||
| 
    41
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    13:25 
 | 
         
        (39) На сколько я понимаю свою проблему - она не в документе, который закрывает 20 счет (потому что его нет, а счет все равно закрывается), а в чем-то другом...     
         | 
|||
| 
    42
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    13:34 
 | 
         
        Я вот что думаю. У документа "Расчет себестоимости" есть настройка закрытия месяца. Может быть там копать?! 
 
        Там есть запрос - способ распределения затрат. Может в нем где-то что-то не так?!  | 
|||
| 
    43
    
        Фрэнки    
     07.07.15 
            ✎
    13:42 
 | 
         
        (41) Документ, который закрывает - Расчет себестоимости - он работает в соответствии с настройками. В настройках нужно смотреть, что конкретно влияет, но там есть чему влиять и это наверняка. Самой базы с УПП 1.3 (чтобы РАУЗ был) у меня нет. Смотрел аналогичное в КА. Пришел к выводам:
 
        - есть отчет Ведомость учета затрат, которым можно много чего увидеть. - В настройках распределения можно сделать списание вообще всех затрат на одну основную номенклатурную группу. Или на разные. Или включить использование по заказам. Ну и дальше... В пользу использования НГ в качестве расширенной аналитики учета затрат говорит то, что в "Прямых затратах" всю аналитику (по ключам аналитики) определить можно. И попадание тех же самых ключей аналитики в базу распределяемых (ОПР и ОХР) тоже можно обеспечить. Подходит это не всем и не всегда. Альтернативно сделано "По заказам" Скорей всего, что посмотрев на Ведомость учета затрат у вас появится желание перепровести с изменением выбранной аналитики все затраты, а затем уже станете проводить закрытие месяца.  | 
|||
| 
    44
    
        Soulseller76    
     07.07.15 
            ✎
    13:46 
 | 
         
        (43) А ведь это мысль! Я изменяла политику, но не перепроводила все затратные документы. Сейчас попробую. Спасибо!     
         | 
|||
| 
    45
    
        Soulseller76    
     08.07.15 
            ✎
    11:20 
 | 
         
        (26) Кстати. Из этой цепочки можно удалить "Заказ на производство" и "Отчет производства за смену"?!     
         | 
|||
| 
    46
    
        Фрэнки    
     08.07.15 
            ✎
    11:25 
 | 
         
        (45) по движениям регистров для РАУЗ смотри. Если в нужных регистрах для Расчета себестоимости эти документы движения не делают, то соотв их пропускай.     
         | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |