| 
    
            
         
         | 
    
  | 
ут 11.3 Отчет "Ведомость расчетов с клиентами" | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        Marry04    
     13.11.16 
            ✎
    10:36 
 | 
         
        УТ 11.3 отчет "ведомость расчетов с клиентами" нужно добавить группировки в разрезе менеджера, подразделения, и товара. 
 
        Покапалась в настройках отчета. Увидела поле- регистратор, но поле без свойств. Как-то можно добавить их?  | 
|||
| 
    1
    
        shulerr    
     13.11.16 
            ✎
    11:19 
 | 
         
        "Изменить вариант"? Или отчет по прибыли можно попробовать.     
         | 
|||
| 
    2
    
        Marry04    
     13.11.16 
            ✎
    11:39 
 | 
         
        (1) нет, мне нужно именно видеть дебиторскую задолженность. поэтому использую данный отчет.Но как группировки сделать в разрезе подраздения, менеджера и товара не знаю.     
         | 
|||
| 
    3
    
        novichok79    
     13.11.16 
            ✎
    12:05 
 | 
         
        (2) эээ доработать отчет?     
         | 
|||
| 
    4
    
        shuhard_серый    
     13.11.16 
            ✎
    12:29 
 | 
         
        (2) [менеджера и товара]
 
        сам этот бред придумал или менеджеры ?  | 
|||
| 
    5
    
        Либерал    
     13.11.16 
            ✎
    12:55 
 | 
         
        да, дебиторка по товару - это сильная идея.. директор наверное придумал. креативный     
         | 
|||
| 
    6
    
        rozer76    
     13.11.16 
            ✎
    15:01 
 | 
         
        Такой дебилизм и у нас присутствует но по определенным брендам товарным. Передалал отчет чтобы показывал что оплата по отгрузке "закрывает" долг сначала типо по бренду а потом по остальным "вилам и лопатам". Все в ваших руках... сказать что руководитель "креативный" это обычно с заявлением...     
         | 
|||
| 
    7
    
        Злопчинский    
     13.11.16 
            ✎
    15:24 
 | 
         
        (0) зашибись будет когда оплата прошла по одному менеджеру, а отгрузка по другому. Возможно такое - ДА!     
         | 
|||
| 
    8
    
        Marry04    
     13.11.16 
            ✎
    16:57 
 | 
         
        группировку по менеджеру и подразделению сделала. по товарам, согласна полный бред. НО как это реализовать?     
         | 
|||
| 
    9
    
        yzimin    
     13.11.16 
            ✎
    17:32 
 | 
         
        (8) гркппируйте по клиент.основнойМенеджер и заказ клиента.подразделение     
         | 
|||
| 
    10
    
        yzimin    
     13.11.16 
            ✎
    17:35 
 | 
         
        (8) По номенклатуре сделать не получится типовым, оплата в разрезе номенклатуры не ведётся.
 
        Если дорабатывать будете, учитывайте, что бухгалтеру придется указывать товар, который оплачивает клиент по заказу/накладной))) задача бред. Для чего вам вообще оплату в разрезе товара?  | 
|||
| 
    11
    
        Джинн    
     13.11.16 
            ✎
    17:36 
 | 
         
        (4) Обычно это шизофрения великих управленцев. Как правило закончивших ФИНЭКи, ибо обычные смертные до такого допереть не могут.     
         | 
|||
| 
    12
    
        Джинн    
     13.11.16 
            ✎
    17:39 
 | 
         
        (8) Добавьте в платежку номенклатуру, посадите 150 бухгалтеров и пусть разносят платеж по номенклатуре.     
         | 
|||
| 
    13
    
        shulerr    
     13.11.16 
            ✎
    17:41 
 | 
         
        Объект расчетов обычно документ - заказ или реализация. Может быть договор еще. В документах табличная часть, в которой может быть много разных товаров, некоторые из которых могут быть проданы со скидкой или вообще подарены. Раскидать задолженность на табличную часть еще как-то можно. Но если кто-то сделает несколько оплат по одному объекту расчетов - все поплывет. Угадай, кто будет виноват?     
         | 
|||
| 
    14
    
        shulerr    
     13.11.16 
            ✎
    17:49 
 | 
         
        Придется не только делать новый отчет, но и выдумывать регистр накопления с кучей измерений.     
         | 
|||
| 
    15
    
        yzimin    
     13.11.16 
            ✎
    18:20 
 | 
         
        (14) хочется посмотреть на реализацию взаимозачёта по товарам после корректировки реализации)))     
         | 
|||
| 
    16
    
        shulerr    
     13.11.16 
            ✎
    18:38 
 | 
         
        Есть расчеты - менять нельзя. Распроводи и вперед))))     
         | 
|||
| 
    17
    
        rozer76    
     13.11.16 
            ✎
    21:10 
 | 
         
        (8) см (6) такое реально сделать только если товар относится к тому или и иному бренду-поставщику. Возможна различная стратегия погашения: сначала погашается бренд а потом все остальные товары или наоборот. В моем случае были две различные Data Tracking Service (DTS) и обе требовали выгружать им статистику по просроченной дебиторке ТОЛЬКО по их SKU.     
         | 
|||
| 
    18
    
        shulerr    
     13.11.16 
            ✎
    21:19 
 | 
         
        (17) можно хитрый сегментик настроить. Не обязательно бренд-поставщик. Только на товар задолженность все равно не повесишь. Зато можно на договор или соглашение. Врядли дир хочет по каждой позиции видеть долги. Скорее всего можно выкрутиться отдельными соглашениями какими-нибудь     
         | 
|||
| 
    19
    
        yzimin    
     13.11.16 
            ✎
    21:28 
 | 
         
        (18) поддерживаю.
 
        Мне тоже подсказывает телепатия, что нужно отгрузку основного товара (определённых брендов) делить от всего остального с помощью договоров. Часто встречается, что используется разная отсрочка платежа на разные бренды, делите отгрузки.  | 
|||
| 
    20
    
        rozer76    
     13.11.16 
            ✎
    21:58 
 | 
         
        (19) продаем все в куче - не делим отгрузки. И в нашем случае просит не директор а требуют ключевые поставщики показывать как продаем их товар а за это имеем с них бонусы и скидки. Конечно данные синтетическими но требуют и не откажешь ведь...     
         | 
|||
| 
    21
    
        Джинн    
     13.11.16 
            ✎
    22:01 
 | 
         
        (20) И то им не похрен, оплатили проданный вами товар или нет. Им продажи нужны, а не всякая хрень.     
         | 
|||
| 
    22
    
        Злопчинский    
     13.11.16 
            ✎
    22:04 
 | 
         
        (21) да просто где-то передасты при передастии наврали, а 1снику - икорка на хлеб...     
         | 
|||
| 
    23
    
        Джинн    
     13.11.16 
            ✎
    22:05 
 | 
         
        (17) Я даже когда набухаюсь, то такого придумать не могу.     
         | 
|||
| 
    24
    
        yzimin    
     13.11.16 
            ✎
    22:07 
 | 
         
        (20) ну вот и ответил. Причём тогда тут взаиморасчеты, если интересуют продажи (выручка)?     
         | 
|||
| 
    25
    
        Злопчинский    
     13.11.16 
            ✎
    22:22 
 | 
         
        (17) ну, обычно частично оплаченной получается одна накладная... ;-)     
         | 
|||
| 
    26
    
        rozer76    
     14.11.16 
            ✎
    12:54 
 | 
         
        (24) внимательно читайте ...
 
        >>по просроченной дебиторке ТОЛЬКО по их SKU  | 
|||
| 
    27
    
        rozer76    
     14.11.16 
            ✎
    12:55 
 | 
         
        +(26) продажи конечно интересуют тоже их     
         | 
|||
| 
    28
    
        rozer76    
     14.11.16 
            ✎
    12:56 
 | 
         
        (21) что им нужно описано у них в ТЗ для нас как для дистрибутора     
         | 
|||
| 
    29
    
        yzimin    
     14.11.16 
            ✎
    13:13 
 | 
         
        (27) На самом деле добавили измерение Номенклатура во взаиморасчеты? Можете рассказать подробнее как бухгалтер подвязывает оплаты по SKU? Даже больше интересно как реализовали взаимозачёт и корректировку реализации     
         | 
|||
| 
    30
    
        Джинн    
     14.11.16 
            ✎
    13:58 
 | 
         
        (29) Как обычно - методом 103 костылей и правила "здесь играть, здесь не играть - жирное место, рыбу заворачивали".     
         | 
|||
| 
    31
    
        Дмитрий    
     14.11.16 
            ✎
    14:02 
 | 
         
        Нашим тоже как-то в голову пришла похожая светлая идея.
 
        Сошлись на том, что в объект расчетов (Реализация товаров и услуг) добавили свойство группа товаров. Но у нас этих групп всего три и накладные выписываются на каждую группу строго отдельно. Ну а менеджер там и так был (в отгрузочном документе)  | 
|||
| 
    32
    
        rozer76    
     14.11.16 
            ✎
    21:46 
 | 
         
        (29) все в запросе в обработке, типовая утэшка и никаких измерений не добавлено. Например, сумма накладной 100р и там на 60р бренда то если накладная оплачена на 60р например то долга по бренду нет а если оплачен 1р то долг по бренду 59р.     
         | 
|||
| 
    33
    
        yzimin    
     14.11.16 
            ✎
    22:31 
 | 
         
        (32) нууу, так не интересно)))
 
        Хотим посмотреть на тех, кто реально по номенклатуре закрывает)))  | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |