Имя: Пароль:
1C
1С v8
Корректировка задолжности
0 Лена ДА
 
29.08.11
15:02
Не знаю, как правильно перенести кредиторскую задолженность перед покупателем на другого покупателя. Делала взаимозачётом, списался НДС авансовый больше нужного. Думаю, что нужно сделать списанием задолженности. Подскажите как правильно!
1 butterbean
 
29.08.11
15:04
ник многообещающий, но мужской пол как-то настораживает :-)
2 rinatru
 
29.08.11
15:06
а может попробовать вид операции Перенос задолженности?
3 Лена ДА
 
29.08.11
15:35
пробую, тогда авансы не списываются(((
4 zbv
 
29.08.11
15:46
(0) Все правильно делаешь, а вот почему НДС криво закрывается, надо смотреть, что у вас там по НДС наколбашено.

а пол правда "мужской" - ? )
5 Повелитель
 
29.08.11
15:48
(4) Может ему Лена ДАла сегодня, вот он на радостях такой них и сделал ))
6 Лена ДА
 
29.08.11
15:54
пока побуду мужиком, есть заботы поважнее))
А где посмотреть? У меня такая проблема у покупателя "А" переплата в 200 000. они закрылись, написали письмо чтоб зачесть в пользу компании "Б", у неё перед нами долг 50 000.
7 Господин ПЖ
 
29.08.11
15:55
документик "Корректировка задолжности" с точки зрения НДС кривой как сабля турецкая...
8 zbv
 
29.08.11
16:00
(6) девушкам с фото, здесь активнее помагают. :)

вы все 200 000 с А перевесили на Б ?
9 DSatan
 
29.08.11
16:07
Буквально недавно такая ситуация возникла, правда между договорами по одному контрагенту, но суть та же.
Счет 62.02 перенесли корректировкой долга, а вот НДС с авансов пришлось ручками перекидывать
10 Лена ДА
 
29.08.11
16:08
сначала сделала так переносом задолженности, ндс не списался.
11 Лена ДА
 
29.08.11
16:08
А ручками норсально будет, потом где ни то не вылезит?
12 zbv
 
29.08.11
16:12
(11) конфигурация какая ? и релиз ?
13 DSatan
 
29.08.11
16:13
(12)+1 кстати да, если ред. 1.6 то еще и "НДС расчеты с покупателями" надо смотреть
14 Лена ДА
 
29.08.11
16:15
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.21.2)
15 Черников
 
29.08.11
16:19
(0) УПП 39 релиз. Много раз такое делали  и всегда было все в порядке
16 Лена ДА
 
29.08.11
16:43
Как сделать всё красиво, что бы авансы списались в нужном кол-ве и сальдо было верное?
17 Черников
 
29.08.11
17:21
(16) Надо чтобы регистры: расчеты по реализации\приобретению были верными!
18 Господин ПЖ
 
29.08.11
17:23
>Счет 62.02 перенесли корректировкой долга, а вот НДС с авансов пришлось ручками перекидывать

логично... корректировка про НДС ничего не знает, лупит 18/118 невзирая...
19 Черников
 
29.08.11
17:28
(18) А зачем перекидывать?  Если была проводка 62.02 на 62.02., выпишется новая счет фактура на аванс, и соответственно в книгу покупок попадет зачет на прежний аванс.
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс