Не пойму что я делаю не то. На начало года документом "Ввод начальных остатков НДС" введен аванс полученный, счет 76.АВ. Никаких продаж и движений по этому контрагенту-договору не было, как был аванс, так и остался. Заполняю книгу покупок - вылезает в закладке "Вычет НДС с полученных авансов". Имхо, не должен он там быть, как его победить?
(3) а ведь как всё просто, сделай "Ввод начальных остатков НДС"
и на его основании "Ввод начальных остатков по взаиморасчётам", так ведь нет
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший