Имя: Пароль:
1C
1С v8
Остатки на 43-м счете(Закрытие месяца)
0 GreenDay1986
 
27.04.12
17:54
Проблема следующая. Формируется документ Отчет производства за смену. Допустим сделали лесницу. Затем передаем ее с помощью документа Передача материалов в эксплуатацию на счет 10.11.2 (спецоснастка в эксплуатаций). При закрытии месяца Формируется регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Что с ней делать?
1 Нуф-Нуф
 
27.04.12
17:56
Передача материалов в эксплуатацию - как тип суммы?
2 GreenDay1986
 
27.04.12
17:56
Забыл. Отчет производства за смену на 43 - й счет лестница приходит
3 GreenDay1986
 
27.04.12
17:57
(1) не сообразил, подробнее можно?
4 GreenDay1986
 
27.04.12
18:45
Начну снова. Непонятно описал ситуацию. Есть документ Отчет производства за смену. При закрытии месяца происходит регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Если мы производим списание с 43-го документом Перемещение товаров(на счет 10.01) при закрытии эта сумма списывается с 43-го регламентной операцией корректировка стоимости перемещения. Если же мы передаем их Передачей материалов в эксплуатацию(на счет 10.11.2) то никаких регламентных операции при закрытии программаа не формирует и сумма остается висеть на 43-м. Что делать?
5 МурЬка
 
27.04.12
18:46
10.11.2 не корректируется. Как вариант, перемещать на 10.10, а в эксплуатацию передавать со следующего месяца.
6 GreenDay1986
 
27.04.12
18:50
(5) 10.11 весь не корректируется?
7 МурЬка
 
27.04.12
18:53
(6) Да. Корректировка списания программно исключает некоторые корсчета.
8 МурЬка
 
27.04.12
18:53
*Корректировка стоимости списания
9 GreenDay1986
 
27.04.12
19:01
(8) Спасибо. А включить этот счет программно можно? Вернее можно то все на свете ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ хотелось бы узнать
10 GreenDay1986
 
27.04.12
19:03
И ещ вопрос. Теперь эти суммы только проводками убрать можно?
11 МурЬка
 
27.04.12
19:03
(9) Грозит это тем, что погашение стоимости спецодежды и спецоснастки происходит раньше, чем корректировка стоимости выпуска. Соответственно, неправильно будет произведено погашение. Если учесть, что порядок учета в НУ и в БУ у спецоснастки разный, то совсем грустно все это.
12 GreenDay1986
 
27.04.12
19:12
(11) спасибо. А суммы теперь как убрать все таки?
13 МурЬка
 
27.04.12
19:16
(12) Вручную. С учетом всего вышесказанного )
14 МурЬка
 
27.04.12
19:17
А еще лучше все-таки не передавать в эксплуатацию в месяце выпуска.
15 GreenDay1986
 
27.04.12
19:17
Большое человецкое :)
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший