![]() |
|
Остатки на 43-м счете(Закрытие месяца) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
GreenDay1986
27.04.12
✎
17:54
|
Проблема следующая. Формируется документ Отчет производства за смену. Допустим сделали лесницу. Затем передаем ее с помощью документа Передача материалов в эксплуатацию на счет 10.11.2 (спецоснастка в эксплуатаций). При закрытии месяца Формируется регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Что с ней делать?
|
|||
1
Нуф-Нуф
27.04.12
✎
17:56
|
Передача материалов в эксплуатацию - как тип суммы?
|
|||
2
GreenDay1986
27.04.12
✎
17:56
|
Забыл. Отчет производства за смену на 43 - й счет лестница приходит
|
|||
3
GreenDay1986
27.04.12
✎
17:57
|
(1) не сообразил, подробнее можно?
|
|||
4
GreenDay1986
27.04.12
✎
18:45
|
Начну снова. Непонятно описал ситуацию. Есть документ Отчет производства за смену. При закрытии месяца происходит регламентная операция Корректировка выпуска продукции сумма которой собственно и висит на 43 - м счете. Если мы производим списание с 43-го документом Перемещение товаров(на счет 10.01) при закрытии эта сумма списывается с 43-го регламентной операцией корректировка стоимости перемещения. Если же мы передаем их Передачей материалов в эксплуатацию(на счет 10.11.2) то никаких регламентных операции при закрытии программаа не формирует и сумма остается висеть на 43-м. Что делать?
|
|||
5
МурЬка
27.04.12
✎
18:46
|
10.11.2 не корректируется. Как вариант, перемещать на 10.10, а в эксплуатацию передавать со следующего месяца.
|
|||
6
GreenDay1986
27.04.12
✎
18:50
|
(5) 10.11 весь не корректируется?
|
|||
7
МурЬка
27.04.12
✎
18:53
|
(6) Да. Корректировка списания программно исключает некоторые корсчета.
|
|||
8
МурЬка
27.04.12
✎
18:53
|
*Корректировка стоимости списания
|
|||
9
GreenDay1986
27.04.12
✎
19:01
|
(8) Спасибо. А включить этот счет программно можно? Вернее можно то все на свете ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ хотелось бы узнать
|
|||
10
GreenDay1986
27.04.12
✎
19:03
|
И ещ вопрос. Теперь эти суммы только проводками убрать можно?
|
|||
11
МурЬка
27.04.12
✎
19:03
|
(9) Грозит это тем, что погашение стоимости спецодежды и спецоснастки происходит раньше, чем корректировка стоимости выпуска. Соответственно, неправильно будет произведено погашение. Если учесть, что порядок учета в НУ и в БУ у спецоснастки разный, то совсем грустно все это.
|
|||
12
GreenDay1986
27.04.12
✎
19:12
|
(11) спасибо. А суммы теперь как убрать все таки?
|
|||
13
МурЬка
27.04.12
✎
19:16
|
(12) Вручную. С учетом всего вышесказанного )
|
|||
14
МурЬка
27.04.12
✎
19:17
|
А еще лучше все-таки не передавать в эксплуатацию в месяце выпуска.
|
|||
15
GreenDay1986
27.04.12
✎
19:17
|
Большое человецкое :)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |