|
корректировка поступления должна делать движ.по РН Предъявленый или начисленный? |
☑ |
0
evorle145
17.07.12
✎
13:17
|
(КА 1.1.20.1)Подскажите пожалуйста, кто знает, корректировка поступления должна делать движения по РН НДС Предъявленный или НДС Начисленный? Или эти движения какой-то другой документ должен делать после запуска обработки проведения документов по регистрам НДС? Дело в том,что эти корректировочные поступления никак не хотят в книгу покупок попадать... Спасибо.
|
|
1
evorle145
17.07.12
✎
14:26
|
меня тоже начало "корректировка поступления ..."...
|
|
2
evorle145
17.07.12
✎
14:26
|
пугает=) но надо разобраться
|
|
3
Naumov
17.07.12
✎
14:36
|
в зависимости от корректировки в + или - может быть в книге покупок, а может и в книге продаж.
|
|
4
evorle145
17.07.12
✎
14:38
|
корректировка в сторону уменьшения была
|
|
5
Naumov
17.07.12
✎
16:52
|
в сторону уменьшения по идее должна в покупках доп.листом попасть.
|
|
6
Naumov
17.07.12
✎
16:53
|
не знаю как в 1.1.20 было реализовано.
|
|
7
evorle145
17.07.12
✎
17:29
|
(6), прощу прощения, опечатался в шапке. не 1.1.20. а 1.1.22
(5), вот как раз в доп лист и не попадает
|
|
8
Naumov
17.07.12
✎
17:33
|
отчет по движениям документа постройте. что вообще двигается?
|
|
9
Naumov
19.07.12
✎
01:05
|
Нужно выполнить регл.операцию "Проведение документам по регистрам НДС" тогда нужные движения добавятся к документам.
|
|