0
Велимудр
15.02.13
✎
09:28
|
Добрый день!
УПП, последний релиз.
Сотрудник при увольнении выкупает СО:
Делаем возврат спецодежды на склад, погашаем стоимость
На счете 10.10 в БУ 5000 в НУ 0 ВР 5000
Расчет налогов погашает ОНО Д77 К98 1000руб
Продаем СО реализаций товаров и услуг, Себестоимость в НУ 0
Доход от сделки в НУ 5000.
Все правильно, НО, бухгалтер вычитал в Журнале, что при продаже СО и продаже ОС проводки по погашению ОНО должны быть не на 68 счет, а на 99.
Как это можно сделать? Закрывать налоги вручную?
|
|