Бухгалтерия часто использует документ "Бухгалтерская операция", чтобы, например,закрыть задолженность перед контрагентом на 91 счет. Понятно, что при этом другие регистры никто не двигает.
У кого-нибудь есть схожая проблема? Как решали? Били бухгалтеров или выравнивали другие регистры?