При проведении в УПП док-та «Погашение стоимости» формируется проводка !с минусом! по номенклатуре (причем только лишь по БУ, в НУ нет такой проводки), которая есть в документе за этот же месяц «Списание материалов из эксплуатации», при этом в назначении использования стоит "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию".
Открываю проводки требования-накладной, и там есть погашенная стоимость этой номенклатуры.
Теперь 20 счет из-за этой номенклатуры не закрывается. Как понять, каким образом она туда попала?