С чего ты это взял?
А если была корретировка по согласованию сторон в сторону уменьшения ранее предъявленного в книгу покупок поступления? Она как раз и должна быть в книге продаж с плюсом.
(5) нет никаких корректировок не было. само поступление счет-фактуры от 24 мая, а попадает в книгу продаж за 3 квартал с кодом вид операции 21 (как восстановление НДС). хотя это не восстановление. а во втором квартале оно спокойно попало в книгу покупок.
Я не понимаю. Неужели так сложно посмотреть какой документ сфомировал запись в книгу?
Какя фуя мы тут должны угадывать? Это викторина такая? Приз будет?
(7)Списание НДС не было, в регистре НДС продажи данную счет фактуру зарегистрировал документ "Списание товаров", но там списывается только один товар из всего поступления. Он так сумму НДС списаного товара восстановить пытается?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой