весь год затрата относилась на 44 счет по НУ в конце года поняли что должно было на ПР, что пытаемся сделать, документом кооректировка записей регистов сделать проводки по 44 с минусом по НУ и плюсом по ПР, аналогично с регистом затраты НУ в надежде что расчет себестоимости сам распределит красную сумму по НУ на 90.07 и черным по ПР в результате после проведения расчета СС регист Затраты налоговый учет прекрасно закрываеться , а вот проводки не затрагиваються. подскажите как автоматически сторнировать 44 по ну?
(6) Чего тогда паритесь? Поменяйте в документах как должно быть и перезакройте по налоговому учету периоды последовательно. Налог то годовой. Даже на сдачу уточненных квартальных деклараций можете смело забить.
(9) С какого она должна поплыть? Данные то не меняются. Или через жпо периоды закрываете? Тогда все дерьмо и так вылезет - НУ в УПП не прощает косяков.
Да и не пофиг вам, какая там себестоимость по НУ? Она для расчета все того же налога на прибыль. Который Вы и так меняете этой операцией.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший