Есть белорусская контора. Она нам оказывает услуги. Мы, как налоговый агент, уплачиваем за них НДС. Затем документом Отражение НДС к вычету ставим этот НДС к вычету и в нем указываем код вида операции.
Если указывать 01, то требуется указать ИНН и КПП для белоруссов (при выгрузке декларации НДС, иначе ошибка). Но это же не правильно. А бухгалтер твердо стоит на том, что код вида операции должен быть именно 01. ИМХО, это 20(26), помогите сслыками, на то какой действительно должен быть это КВО.
А на фига отражение к вычету делаете? Вроде в формирование книги и так все попадает.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший