Есть небольшая доработка.
В течении месяца накапливаются расходы по 20 счета в разрезе подразделений и статей затрат, без учет номенклатурных групп. Создан новый документ распределения этих затрат на объекты в некоторой доле
Например
1.Собрали в течении месяца Дт 20 АТЦ / <> / ГСМ 1000 руб
2.Распределяем Объет1 - 50%, Объект2 - 50%
Дт 20 АТЦ/Объект1/ГСМ Кт 20 АТЦ / <> / ГСМ - 500 руб
Дт 20 АТЦ/Объект2/ГСМ Кт 20 АТЦ / <> / ГСМ - 500 руб
Возникает проблема при закрытии 20 счета, автоматически создаются обратные проводки с содержанием "Корректировка стоимости списания".
Модуль распределения 20 могуч, графы, вершины, займет время
Никто не подскажет, штатно можно решить эту проблему?
(2) да не, это же прямые расходы, где там играться.
кажется понял причину
Кт 20 не айс, надо через промежуточный счет в Дт 20 проводить с плюсом и минусом, сейчас пробую.
Я в доке с таким "произвольным" закрытием делал галку "использовать вспомогательный счет". До штатного закрытия проводили с ней, после закрытия перепроводили без неё, чтоб получить "привычные" проводки
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!