Добрый день, дорогие друзья.
Избитая тема конечно, но тем не менее адекватного ответа я на нашёл.
Закупили материал и передали его заказчику
Дт 10.07 Кт 10.01
Как теперь нам этот материал списать в дебет 08.03 на объект строительства в БП 2.0?
Документ - "Поступление из переработки", подразумевает, использование счетов - 20, 23. И даже если выбрать там счёт 08.03, тип субконто не меняется.
Документ - "Требование накладная", предусматривает списание наших материалов, и выбрать контрагента там конечно же нет возможности.
Аналогично и с документом - "Передача оборудования в монтаж".
Подскажите пожалуйста, как правильно оформить данную операцию в БП 2.0?
(2) Да пофиг где они хранятся. Совершенно нет необходимости для этого 10.07 использовать. Считайте что они на ответственном хранении (термин дебильный и не точный, но устоявшийся в бизнес-практике) там.
(4) Естественно нет. Более того, они на фиг не нужны. Если Вы не строительная организация.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший