0
dimaldinho
24.12.18
✎
15:25
|
Доброго дня.
Типовая БП, демо-база. Организация ведет раздельный учет НДС. Поступление БезНДС делает движение в "+" по НДС предъявленный. Если в поступлении этом указать номер СФ, то это поступление попадет в док. ФЗКПокупок и этот документ сделает движение с "-"по НДС предъявленный. Но контрагент не выставляет СФ без НДС, поэтому Поступление в ФЗКП не попадает и движение с "-"по НДС предъявленный не делается.
Что делает движение в "-" по НДС предъявленный по поступлениям Без НДС?
|
|
1
unregistered
24.12.18
✎
15:41
|
(0) Ни что не делает. Это приход останется навечно, пока не поучите счет-фактуру, дающую право на включение в книгу.
Если не хотите, чтобы делались записи в приход регистрам НДС, то должен быть выбран договор, у которого НЕ стоит флажок "Поставщик по договору предъявляет НДС".
|
|