![]() |
![]() |
![]() |
|
ЗУП 3.1 Перерасчет ЗП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
08:15
|
За июль начислили ЗП и сформировали ведомость. 1 августа был создан документ Совмещение должностей на период с 22.07.2019 по 11.08.2019. В начислениях августа есть только совмещение за 01.08-11.08. Как правильно начислить зп за совмещение 22.07-31.07?
Документ начисления за Июль расчетчики запретили трогать. В документе перерасчета за июль этот сотрудник не появляется. Помогите |
|||
1
Фрэнки
09.09.19
✎
08:56
|
(0) А Совмещение должностей в какой расчетный период "посадили"? Только Август? Вообще, должен зарегистрироваться Перерасчет Июля, если в шапке какого-то из документов будет указано, что документ начисления за Июль. Сам док Начисление трогаться не будет, но или отдельным документом появится Перерасчет или в док для ввода Совмещение должны попасть записи доначисленного за Июль. Но! Если Период будет связан с Августом, то все доначисленное отразится в Август.
|
|||
2
Фрэнки
09.09.19
✎
09:01
|
Проблема в том, что в отличие от каких-то ранних версий в ЗУП 3.1 физической смены периодов расчетов нет. Они вроде бы должны быть, если судить по форме рабочего стола для расчетчика, но именно закрытия периода нет. Не так, как в бух. И если появится новый расчет в уже прошедшем периоде, то это можно увидеть где-то, но предотвращение для появления новых документов устанавливается просто датой запрета редактирования, а не регламентной или какой-то процедурой смены периода, как это было когда-то давно, например, в ЗиК
|
|||
3
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
09:02
|
(1) Совмещение должностей село на август. Перерасчет июля не зарегистрировался (то есть ни документ начисления за июль не просит переначисления, ни вручную созданный документ перерасчет не выводит совмещение за июль)
|
|||
4
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
09:04
|
(2) Начисление за совмещение можно увидеть если в старом начислении заново посчитать начисление за июль по сотруднику
|
|||
5
Фрэнки
09.09.19
✎
09:16
|
(4) Период в самом Совмещении Июль или Август?
|
|||
6
Фрэнки
09.09.19
✎
09:23
|
угу. Само Совмещение к конкретному периоду расчетов не привязано. Если начисление введено раньше, то оно и будет пофиг, если сам не пересчитаешь
|
|||
7
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
09:24
|
(6) то есть необходимо именно зайти в старый документ начисления и заново его пересчитать?
|
|||
8
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
09:29
|
(6) других вариантов вообще нет?
|
|||
9
Фрэнки
09.09.19
✎
09:52
|
(8) Зарплата-Сервис-Перерасчеты - добавить вручную запись, что нужен Перерасчет по Сотруднику за период Июль. Затем на этой записи делается само начисление с нужным видом операции и там должно появится доначисление суммы. Но месяц отражения этого расчета само собой уже будет не июль, а август.
Либо в документе начисления зарплаты за август зайти на вкладку Даничсления и перерасчеты и в ней сделать. |
|||
10
Дикий_Прогер
09.09.19
✎
10:10
|
(9) Понял Спасибо. А разве не должна эта "запись, что нужен Перерасчет по Сотруднику за период Июль" сама добавиться когда появляется документ совмещения?
|
|||
11
Фрэнки
09.09.19
✎
10:35
|
(10) ну я ради интереса в своей копии рабочей базы ввел Совмещение "взад" - запись о необходимости Перерасчета добавилась.
Но он странно выглядит. Пока в Июль на рабочем столе не полезешь, то не видишь этого. нужно нарочно в Перерасчет провалиться и тогда будет видно, что потребность в перерасчете имеется. И вот тогда в Июле - открывается уже введенный документ Начисления - в нем отсвечивает предупреждение о необходимости доначисления. Жмакаешь, что согласен это сделать и создается нужный новый документ, в котором есть этот перерасчет. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |