Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1 Перерасчет ЗП
0 Дикий_Прогер
 
09.09.19
08:15
За июль начислили ЗП и сформировали ведомость. 1 августа был создан документ Совмещение должностей на период с 22.07.2019 по 11.08.2019. В начислениях августа есть только совмещение за 01.08-11.08. Как правильно начислить зп за совмещение 22.07-31.07?
Документ начисления за Июль расчетчики запретили трогать. В документе перерасчета за июль этот сотрудник не появляется. Помогите
1 Фрэнки
 
09.09.19
08:56
(0) А Совмещение должностей в какой расчетный период "посадили"? Только Август? Вообще, должен зарегистрироваться Перерасчет Июля, если в шапке какого-то из документов будет указано, что документ начисления за Июль. Сам док Начисление трогаться не будет, но или отдельным документом появится Перерасчет или в док для ввода Совмещение должны попасть записи доначисленного за Июль. Но! Если Период будет связан с Августом, то все доначисленное отразится в Август.
2 Фрэнки
 
09.09.19
09:01
Проблема в том, что в отличие от каких-то ранних версий в ЗУП 3.1 физической смены периодов расчетов нет. Они вроде бы должны быть, если судить по форме рабочего стола для расчетчика, но именно закрытия периода нет. Не так, как в бух. И если появится новый расчет в уже прошедшем периоде, то это можно увидеть где-то, но предотвращение для появления новых документов устанавливается просто датой запрета редактирования, а не регламентной или какой-то процедурой смены периода, как это было когда-то давно, например, в ЗиК
3 Дикий_Прогер
 
09.09.19
09:02
(1) Совмещение должностей село на август. Перерасчет июля не зарегистрировался (то есть ни документ начисления за июль не просит переначисления, ни вручную созданный документ перерасчет не выводит совмещение за июль)
4 Дикий_Прогер
 
09.09.19
09:04
(2) Начисление за совмещение можно увидеть если в старом начислении заново посчитать начисление за июль по сотруднику
5 Фрэнки
 
09.09.19
09:16
(4) Период в самом Совмещении Июль или Август?
6 Фрэнки
 
09.09.19
09:23
угу. Само Совмещение к конкретному периоду расчетов не привязано. Если начисление введено раньше, то оно и будет пофиг, если сам не пересчитаешь
7 Дикий_Прогер
 
09.09.19
09:24
(6)  то есть необходимо именно зайти в старый документ начисления и заново его пересчитать?
8 Дикий_Прогер
 
09.09.19
09:29
(6) других вариантов вообще нет?
9 Фрэнки
 
09.09.19
09:52
(8) Зарплата-Сервис-Перерасчеты - добавить вручную запись, что нужен Перерасчет по Сотруднику за период Июль. Затем на этой записи делается само начисление с нужным видом операции и там должно появится доначисление суммы. Но месяц отражения этого расчета само собой уже будет не июль, а август.

Либо в документе начисления зарплаты за август зайти на вкладку Даничсления и перерасчеты и в ней сделать.
10 Дикий_Прогер
 
09.09.19
10:10
(9) Понял Спасибо. А разве не должна эта "запись, что нужен Перерасчет по Сотруднику за период Июль"  сама добавиться когда появляется документ совмещения?
11 Фрэнки
 
09.09.19
10:35
(10) ну я ради интереса в своей копии рабочей базы ввел Совмещение "взад" - запись о необходимости Перерасчета добавилась.
Но он странно выглядит. Пока в Июль на рабочем столе не полезешь, то не видишь этого. нужно нарочно в Перерасчет провалиться и тогда будет видно, что потребность в перерасчете имеется.

И вот тогда в Июле - открывается уже введенный документ Начисления - в нем отсвечивает предупреждение о необходимости доначисления. Жмакаешь, что согласен это сделать и создается нужный новый документ, в котором есть этот перерасчет.
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.