|
Сч-фактуры на аванс в закрытом периоде неверно ввели номер |
☑ |
0
spiller26
25.08.20
✎
15:52
|
Ситуация следующая.
Выписали сч-фактуру на аванс в 2018 году.
Выявили, что неверно присвоили номер ,как исправить? Т.е. чем?
Есть порядок действий?
|
|
1
mikecool
25.08.20
✎
16:00
|
какой номер? в какой конфиге?
|
|
2
spiller26
25.08.20
✎
16:04
|
(1) БП 3.0
Стоит 1545А4, а должен быть 1545А1
|
|
3
spiller26
25.08.20
✎
16:06
|
Сдавать уточнёнку будут
|
|
4
mikecool
25.08.20
✎
16:24
|
(3) с таким периодом - ессно
а номер, емнип, в бухне в регистре сведений лежит, "Данные первичных документов" вроде зовется
|
|
5
spiller26
25.08.20
✎
16:37
|
Мне нужно чтобы в книге продаж, появилась запись с минусом, а затем доп.листом то что мы исправили.
|
|
6
spiller26
25.08.20
✎
17:14
|
Сам всё разобрал
Создал документ "Исправление счет-фактуры"
Далее после проведения "ручная корректировка" движения.
1. Убрал движение по БУ.
2. В "Журнале учета сч-ф" поменял "Номер счета-фактуры" = 1545А1, убрал "Номер исправления"
Записал.
Сформировал Книгу покупок с настройками: Формирование доп.листов / За тек.период / Выводить только доп.листы.
Результат. 2 записи которые и нужны бухам.
|
|