Появилась задача автоматизировать БУХ КОРП 3.
Сделал чистую базу.
Отразил затраты на 20 и 25 счете.
Теперь хочу распределить затраты с 25 счета на 20 счет путем док Отчета производства. Для этого в учетной политике указываю распределение 25 счета по «объему выпуска».
Делаю закрытие. Получаю странный результат.
1. Лишние обороты по 25 счету
2. На 20 счёте все затраты переносятся на одну ном группу. Выполнения нету!
Может я много прошу от программы?
Моя цель. Распределять затраты с 23 и 25 счета в разрезе базы распределения. С возможностью ведения НЗП на 20 счете.
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.