|
0
altair2019
23.03.26
✎
15:21
|
Доброго всем времени.
Случилось так, что до 1.01.26 года, продажи велись в другой базе, а с 1 января этого года, ведутся в новой с нуля (ут11.5). Вводом нач остатков перенесли собственно остатки и прочие взаиморасчеты с контрагентами.
И вот, нужно сделать корректировку реализации в новой базе, которую (реализацию) проводили в старой. Соответственно в новой базе этой реализации нет.
Соответственно, как правильно это сделать в новой базе, чтобы и товар проданный "вернулся" на склад, и взаиморасчеты с контрагентом встали как положено, и чтобы НДС правильно посчитался к возврату государству....
|
|